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− | + | Na aba contabilização, ao clicar em gerar lançamentos o sistema traz todos os lançamentos fiscais feitos para conferencia, nessa mesma tela pode ser observado se o sistema esta trazendo os valores corretamente, se as contas definidas anteriormente estão corretas e se o histórico cadastrado anteriormente esta correto.<br /> | |
+ | Apos a conferencia, é só efetuar a transferência de lançamentos. No sistema contábil devera constar esses lançamentos e no rodapé da tela de lançamentos deverá estar escrito " Transferência Fiscal".<br /> | ||
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+ | No histórico utilizar os comandos abaixo para puxar automaticamente as informações do lançamento: | ||
+ | #NF# -> número da nota fiscal | ||
+ | #NFINICIAL# -> número da nota fiscal inicial ou número da nota fiscal | ||
+ | #NFFINAL# -> número da nota fiscal final | ||
+ | #CLIENTE# -> nome do cliente | ||
+ | #FORNECEDOR# -> nome do fornecedor | ||
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− | + | O sistema oferece uma praticidade para os casos de contabilização de apenas um tipo de lançamento (Entrada, Saída ou Serviço).<br> | |
− | + | É necessário estar preenchido com as contas apenas aquelas ira importar, por exemplo: empresa de serviço, basta estar preenchido na aba principal e a aba de ISS.<br /> | |
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Edição atual tal como às 15h58min de 1 de setembro de 2020
Índice
Dica rápida para Contabilização
A contabilização do sistema fiscal para a contabilidade é automática, ou seja depois de definidas as contas para a integração, gerando os lançamentos no mês selecionado, o sistema já exporta automaticamente os lançamentos, sem a geração do arquivo.
Caso o usuário precise alterar alguma informação nos lançamentos fiscais que ja foram transferidos, pode após realizar as alterações, refazer a transferência que o sistema ira substituir os lançamentos transferidos anteriormente.
:
Definições das contas
Para a definição das contas a integrar, é necessário já ter um Plano de contas criado e cadastrado no sistema. Depois clicar em alterar, e no final, gravar.:
Primeiros passos:
- Selecionar as contas auxiliares
- O histórico pode ser colocado como for melhor, e podendo ser alterado a qualquer momento.
- Essa primeira parte, é fundamental, para que seja correta a integração e seus saldos.
Lançamentos
Gerando Lançamentos
A geração dos lançamentos é praticamente dividida em 3 partes;
Primeiro passo;
- Selecionar o mês e ano
Segundo;
- Clicando em geração de lançamentos
- Ver se estão todas as colunas devidamente preenchidas.
Terceiro;
- Clicar em transferir lançamentos
Algumas dicas na hora geração dos lançamentos:
Não é necessário nenhum procedimento de importação, o sistema ira efetuar a transferência dos lançamentos para contabilização de modo automático e rápido.
Na aba contabilização, ao clicar em gerar lançamentos o sistema traz todos os lançamentos fiscais feitos para conferencia, nessa mesma tela pode ser observado se o sistema esta trazendo os valores corretamente, se as contas definidas anteriormente estão corretas e se o histórico cadastrado anteriormente esta correto.
Apos a conferencia, é só efetuar a transferência de lançamentos. No sistema contábil devera constar esses lançamentos e no rodapé da tela de lançamentos deverá estar escrito " Transferência Fiscal".
Históricos
No histórico utilizar os comandos abaixo para puxar automaticamente as informações do lançamento:
#NF# -> número da nota fiscal #NFINICIAL# -> número da nota fiscal inicial ou número da nota fiscal #NFFINAL# -> número da nota fiscal final #CLIENTE# -> nome do cliente #FORNECEDOR# -> nome do fornecedor
Observações
O sistema oferece uma praticidade para os casos de contabilização de apenas um tipo de lançamento (Entrada, Saída ou Serviço).
É necessário estar preenchido com as contas apenas aquelas ira importar, por exemplo: empresa de serviço, basta estar preenchido na aba principal e a aba de ISS.